广元市科学技术局
2019年部门预算公开情况
一、基本情况
(一)主要职能。
1.贯彻执行国家有关科学技术、知识产权的方针政策和法律法规、规章,起草全市有关科学技术、知识产权的政策规定,并组织实施和监督检查。
2.牵头拟订全市科学技术和知识产权发展规划,提出科学技术、知识产权的优先领域和发展重点;负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键性技术攻关。
3.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。
4.推进创新体系建设。会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施,提出科研条件保障规划和政策措施建议,推进科技基础条件平台(基地)建设和科技资源共享。
5.会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展政策措施,负责组织高新技术企业申报和市级高新技术企业认定、指导高新技术产业开发园区、基地的建设,推动企业自主创新能力建设。
6.组织拟订科技促进农村和社会事业发展的政策措施,指导农业科技园区建设,促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。
7.推进科技体制改革工作,提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建和调整建议,优化科研机构布局;会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和提出政策建议。
8.负责本部门预算中的科技和知识产权经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。
9.拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施,指导科技成果推广应用工作,组织相关重大科技成果应用示范,负责科技奖励、科技保密、科技成果管理和技术市场工作,指导科技中介组织建设。
10.组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议,负责科学技术普及工作,指导协调科普活动和科技宣传工作,推进全市科普能力建设,承担科技评估管理和科技统计工作。
11.负责全市科技交流与合作事宜。
12.组织重大专利技术实施转化和产业化,指导企事业单位专利技术转化实施工作;管理专利技术市场和技术进出口中的专利工作;依法处理各种专利纠纷,查处假冒专利行为。
13.负责全市专利中介服务机构的管理、监督和检查,指导专利代理机构业务工作,参与以知识产权为主要内容的无形资产评估。
14.牵头组织开展专利和知识产权法律法规宣传普及、教育培训工作。
15.承担市政府公布的有关行政审批事项。
16.承担市政府分配的环境保护相关工作任务。
17.承办市政府交办的其他事项。
市科学技术局总编制52名,其中行政编制16名,其他事业编制33名,工勤编制3名。在职人员总数48人,其中行政人员17人,其他事业人员28人,工勤人员3人;退休人员26人。我局下设7个科室和3个直属事业单位,其中行政机关1个,其他事业单位3个。
纳入广元市科学技术局2018年度部门决算编制范围的直属事业单位包括:
广元市科技信息研究所
广元市科技创新服务中心
广元市知识产权管理处
二、预算情况说明
市科学技术局2019年部门预算收入总数672.42万元,较2018年部门预算收入总数679.44万元下降1.03%;2019年部门预算支出总数672.42万元,较2018年部门预算支出总数679.44万元下降1.03%。主要原因人员变动。
部门基本支出预算626.66万元,其中:人员支出492.16万元,主要包括:基本工资189.53万元、津贴补贴62.55万元、奖金0.76万元、绩效工资79.30万元、社会保险缴费96.16万元、住房公积金54.61万元,对个人和家庭的补助支出等2.38万元。公用支出134.5万元,主要包括:办公费4.00万元、印刷费11.00万元、手续费0.5万元、水费0.5万元、电费6.00万元、邮电费15.00万元、差旅费6.00万元、会议费3.00万元、培训费4.00万元、公务接待费1.30万元、工会经费3.36万元、福利费5.75万元、物业管理费3.00万元、维修(护)费4.00万元、劳务费4.00万元、公务用车运行维护费4.46万元、其他交通费用27.80元,其他商品和服务支出等27.83万元。
部门专项项目预算45.76万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算12.58万元。其中:办公用品购置12.58万元。
财政拨款安排“三公”经费预算5.76万元。2019年无因公出国(境)计划;公务接待费预算1.30万元,较2018年预算下降18.75%,主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神;公务用车购置及运行维护费预算4.46万元(公务用车购置费预算0万元,运行维护费4.46万元),较2018年预算下降3.56%,主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神。
三、其他情况说明
(一)机关运行经费经营预算支出情况说明
机关运行经费预算66.71万元,主要包括:办公费4.00万元、印刷费11.00万元、水费0.5万元、电费6.00万元、邮电费15.00万元、物业管理费3.00万元、差旅费6.00万元、维修(护)费4.00万元、会议费3.00万元、培训费4.00万元、福利费5.75万元、公务用车运行维护费4.46万元。
(二)政府性基金预算支出情况说明:我局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出情况说明:我局2019年无国有资本经营预算预算拨款安排的支出。
(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:我局2019年无50万元以上重点项目。
(五)国有资产占用情况说明:全局共有车辆6辆,其中:一般执法执勤用车6辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
名词解释:
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级部门补助收入和存款利息收入。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出,知识产权事务(款)支出反映知识产权等方面的支出,专利试点和产业化推进(项)支出指专利分类试点以及实施国家产业化工程、扶持拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。
7.科学技术支出(类)反映科学技术方面的支出,其中:
(1)科学技术管理事务(款)支出反映各级政府科学技术管理事务方面的支出,其中:
①行政运行(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
②一般行政管理事务(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
③其他科学技术管理事务(项)支出:指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
技术研究与开发(款)支出反映用于技术研究与开发等方面的支出,其中:
④其他技术研究与开发(项)支出指其他用于技术研究与开发方面的支出。
其他科学技术支出(款)反映除以上各项以外用于科技方面的支出,其中:
⑤科技奖励(项)支出指科学技术奖励方面的支出。
⑥其他科学技术支出(项)指其他科学技术支出中以上各项外用于科技方面的支出。
8.社会保障和就业(类)支出反映政府在社会保障与就业方面的支出,行政事业单位离退休(款)支出反映用于行政事业单位离退休方面的支出,机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出,行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.农林水(类)支出反映政府农林水事务支出,其中:
(1)农业(款)反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出,其中:
科技转化与推广服务(项)指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务方面的支出。
(2)水利(款)反映政府用于水利方面的支出,其中:
其他水利(项)指其他用于水利方面的支出。
11.住房保障(类)支出集中反映政府用于住房方面的支出,
其中:
(1)住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,其中:
①住房公积金(项)支出指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的煮饭公积金。
②购房补贴(项)支出指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。